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2018年度決算見込み・2019年度上半期 市の財政状況

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月1日更新

 

 市では、毎年2回財政状況を公表しています。

 今回は、2018年度決算見込み、2019年度上半期の財政状況についてお知らせします。

【2018年度決算見込み】

 2018年度は歳入の基幹となる市税が前年度と比べ、1.4億円下回り、社会保障関係費が増加する厳しい状況でした。このような中,福山北産業団地第2期事業や福山城築城400年記念事業の推進、ばらのまち福山国際音楽祭の開催、備後圏域のスポーツの拠点施設となる新総合体育館の整備など、未来づくりへの取組と持続可能な財政運営の両立に努めました。

一般会計歳入決算見込み
2018年度 2017年度 増減率
市税 736億4,000万円 737億7,800万円 △0.2%
国庫支出金 291億  700万円 296億1,800万円 △1.6%
地方交付税 159億1,100万円 158億4,800万円 0.4%
市債 146億1,100万円 130億3,600万円 12.1%
県支出金 118億5,000万円 116億4,800万円 1.7%
地方消費税交付金 86億6,200万円 85億5,100万円 1.3%
使用料及び手数料 58億2,100万円 60億8,800万円 △4.4%
繰越金 55億6,700万円 49億9,900万円 11.4%
その他 81億6,200万円 68億9,700万円 18.3%
合  計 1,733億3,100万円 1,704億6,300万円 1.7%

○歳入増減の主な要因

市債:臨時財政対策債の増などから、前年度比12.1%増

繰越金:道路橋りょう整備事業の増などから、前年度比11.4%増

使用料及び手数料:保育所保育料の減などから、前年度比4.4%減

寄附金(その他の一部):学校教育費寄附金の増などから、前年比340.0%増

 

一般会計歳出決算見込み
2018年度 2017年度 増減率
民生費 724億2,100万円 728億  300万円 △0.5%
教育費 215億6,200万円 215億5,700万円 0.0%
公債費 161億  800億円       159億円 1.3%
土木費 146億4,700万円 154億3,600万円 △5.1%
衛生費 134億5,100万円 127億3,600万円 5.6%
総務費 128億4,700万円 138億4,100万円 △7.2%
消防費  57億4,200万円 54億8,100万円 4.8%
商工費  29億4,200万円 25億6,100万円 14.9%
その他  62億2,500万円 45億8,100万円 35.9%
合  計 1,659億4,500万円 1,648億9,600万円 0.6%

○歳出増減の主な要因

商工費:企業立地奨励金の増などから、前年度比14.9%増

 

衛生費:看護専門学校整備事業費補助の増などから、前年度比5.6%増

 

総務費:公共施設維持整備基金積立金の減などから、前年度比7.2%減

 

災害復旧費(その他の一部):平成30年7月豪雨による災害関連経費の増などから、前年比192.9%増

 

特別会計決算見込み

区分 収入額 支出額 収支差引額
都市開発事業 6億7,400万円 3億8,400万円 2億9,000万円
集落排水事業 3億  900万円 3億  700万円 200万円
国民健康保険 459億2,800万円 456億1,900万円 3億  900万円
介護保険 403億4,200万円 400億5,300万円 2億8,900万円
後期高齢者医療 61憶  700万円 60億8,700万円 2,000万円
食肉センター 8,000万円 5,900万円 2,100万円
駐車場事業 11億  800万円 1億7,300万円 9億3,500万円

商業施設

8億6,600万円 6億9,900万円 1億6,700万円

母子父子寡婦福祉資金貸付

2億1,300万円 1億1,100万円 1億  200万円
誠之奨学資金 9,000万円 200万円 8,800万円
財産区 5,000万円 700万円 4,300万円
合  計 957億6,700万円 935億  100万円 22億6,600万円

【2019年度上半期の財政状況】

(一般会計)

 2019年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額は、1,905億9,500万円となりました。

一般会計歳入予算と収入額
予算額 収入額 収入率
市税 734億9,000万円 460億5,700万円 62.7%
国庫支出金 334億2,900万円 109億  800万円 32.6%
市債 245億3,400万円 800万円 0.0%
地方交付税 163億8,200万円 111億9,400万円 68.3%
県支出金 136億8,100万円 13億6,600万円 10.0%
地方消費税交付金 85億7,700万円 48億6,800万円 56.8%
使用料及び手数料 52億  200万円 26億2,700万円 50.5%
繰越金 45億3,200万円 73億8,600万円 163.0%
繰入金 33億1,900万円 0万円 0.0%
その他 74億4,900万円 17億6,200万円 23.7%
合  計 1,905億9,500万円 861億7,600万円 45.2%

市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など

市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金

地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金

一般会計歳出予算と支出額
予算額 支出額 執行率
民生費 781億8,600万円 281億4,100万円 36.0%
教育費 350億5,500万円 97億8,600万円 27.9%
土木費 188億3,900万円       64億8,600万円 34.4%
公債費 151億9,500万円 75億3,200万円 49.6%
衛生費 137億4,900万円 46億6,000万円 33.9%
総務費 123億3,600万円 42億5,700万円 34.5%
消防費 57億2,300万円 25億1,600万円 44.0%
災害復旧費  36億3,300万円 9億5,900万円 26.4%
商工費  31億1,800万円 12億4,000万円 39.8%
その他  47億6,100万円 18億9,300万円 39.8%
合  計 1,905億9,500万円 674億7,000万円 35.4%

民生費…生活や福祉向上のためのお金

教育費…学校・社会教育振興のためのお金

土木費…道路、都市整備などのためのお金

公債費…市の借金返済のためのお金

衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金

総務費…市役所の管理運営のためのお金

消防費…災害対策などのためのお金

災害復旧費…災害の復旧のためのお金

商工費…商工業発展のためのお金

その他…農林水産業の振興、議会の管理運営などのためのお金

(特別会計)

 特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(国民健康保険、介護保険など)をいいます。

特別会計予算と収入額・支出額
会計名 予算額

収入額(収入率)

支出額(執行率)
国民健康保険 421億6,300万円

154億4,000万円

(36.6%)

171億3,300万円

(40.6%)

介護保険 408億6,400万円

162億4,900万円

(39.8%)

169億9,200万円

(41.6%)

後期高齢者医療 61億9,300万円

18億3,900万円

(29.7%)

22億7,100万円

(36.7%)

その他 32億2,700万円

21億1,300万円

(65.5%)

8億1,400万円

(25.2%)

合  計 924億4,700万円

356億4,100万円

(38.6%)

372億1,000万円

(40.3%)

(財産の状況)

財産の状況(2019年9月末見込み)
区分 状況
土地 1,231万8,851平方メートル                           
建物   148万7,986平方メートル
有価証券その他 15億  438万円
債権 48億4,500万円
基金 445億  400万円

(市債の状況(2019年9月末見込み))

1,360億円(市民1人当たり 29万円)

財政課
Tel:084-928-1014

手話通訳/要約筆記の有無: